Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANOURBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,002,0000R$ 3.987,17R$ 5.342,81
ServicoCOMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUALCOMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL442,1205R$ 83,42R$ 24.710,73
ServicoESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE1º CATEGORIA COM CAMINHAOESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE1º CATEGORIA COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M155,2000R$ 16,08R$ 1.672,07
ServicoTUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAISTUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 M, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF- 12/2015166,6000R$ 441,24R$ 49.252,09
ServicoESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M ( BECO SEBASTIAO AMBROSIO) 442,1300R$ 14,22R$ 4.212,35
ServicoREGULARIZACAO DE SUB- LEITO (PROCTOR NORMAL) 776,0000R$ 1,45R$ 753,88
ServicoGUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA MFC-01GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO COMN FCK 20MPA, PRE-MOLDADA MFC-01,PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM INCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE, ESCAVACAO, APOLIAMNETO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)126,3400R$ 71,84R$ 6.081,10
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/04/2024 0005368/2024 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSR$ 92.025,03
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/05/2024 0005368/2024 0006415/2024 OriginalOrcamentario303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSR$ 85.767,32
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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