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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000015/2026 | 0002418/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS ACOLHIDOS NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SAGRADA FAMILIA | GUERRA MED FARMA LTDA | 26690000000 - Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social | 46.279.635/0001-70 | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000136/2025 | 0002417/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA | Roberto Celso Costa Leao | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 13.102.315/0001-91 | R$ 1.479,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | | 0002416/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SAO PAULO A BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DO EVENTO FEICON, NO PERIODO DE 05/04 A 09/04/2026. | OSMAR GOMES FIDELIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.600.586-** | R$ 159,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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Detalhes
| 09/04/2026 | | 0002415/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SAO PAULO A BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DO EVENTO FEICON, NO PERIODO DE 05/04 A 09/04/2026. | HIRAN BRAULINO NETO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.369.596-** | R$ 154,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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Detalhes
| 09/04/2026 | | 0002414/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SAO PAULO A BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DO EVENTO FEICON, NO PERIODO DE 05/04 A 09/04/2026. | JOSE WILSON PINTO DE SOUZA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.604.656-** | R$ 154,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000023/2025 | 0002413/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA FAZER CERCAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL | USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA PICA PAU LTDA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 10.713.408/0001-64 | R$ 5.117,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000055/2025 | 0002412/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS | ELETRICA UNIAO EIRELLI | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 17.203.533/0001-73 | R$ 1.099,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000009/2026 | 0002411/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SAGRADA FAMILIA | COMERCIAL LETICIA GH LTDA | 26690000000 - Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social | 29.720.373/0001-19 | R$ 1.729,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000021/2025 | 0002410/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO NO GABINETE | PADARIA E CONFEIT. SKINAO JK LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 01.121.506/0001-11 | R$ 142,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000009/2026 | 0002409/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SAGRADA FAMILIA | COMERCIAL LETICIA GH LTDA | 26690000000 - Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social | 29.720.373/0001-19 | R$ 436,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |