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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000075/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 30.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000074/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000073/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 80.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000072/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000071/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | 0000059/2024 | 0000070/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA DE ESPECIE ESMERALDA PARA AMPLIACAO, REFORMA, READAPTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: QUADRA POLIESPORTIVA DO CMEI GUILHERME NUNES CALDEIRA PETRUCELLI. | FLORA & VIDA PAISAGISMO E SERVICOS | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 13.817.053/0001-41 | R$ 3.780,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000069/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 20.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000068/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 18307439000127 | R$ 30.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000066/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE QUALIFICACAO LEITOS UTI. COMPETENCIA: /2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 20.724.357/0001-20 | R$ 158.310,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33504100000 - CONTRIBUICOES |
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Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000065/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE UTI ADULTO TIPO II. COMPETENCIA: /2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 20.724.357/0001-20 | R$ 296.049,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33504100000 - CONTRIBUICOES |