| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 1.012.303,57 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/08/2019 ( Total R$ 14.709,70 ) |
| |
0008666/2019
|
0011192/2019
| Original | Orcamentario | 704 - FUNDO MUN.PATRIMONIO CULTURAL - FUNPAC | 2.168 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIV. SETOR PAT.HIST.TURISTICO E CULTURAL | R$ 14.709,70 |
| | | | | | | | Total R$ 14.709,70 Total R$ 14.709,70 |
| | Data: 28/08/2019 ( Total R$ 1.035,00 ) |
| |
0008859/2019
|
0011172/2019
| Original | Orcamentario | 605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS | 2.430 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | R$ 1.035,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.035,00 Total R$ 1.035,00 |
| | Data: 09/02/2017 ( Total R$ 6.011,00 ) |
| |
0004618/2015
|
0000225/2017
| Original | Restos a Pagar Processados | 901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 2.923 - CONCESSAO BENEFICIOS MATERIAIS(DOC.FOTOS ETC) | R$ 6.011,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.011,00 Total R$ 6.011,00 |
| | Data: 10/05/2016 ( Total R$ 13.171,93 ) (Continua na próxima página) |
| |
0004620/2015
|
0003467/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIV. DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 295,74 |
| |
0004623/2015
|
0003466/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIV. DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 460,70 |
| |
0004087/2015
|
0003455/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 501 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID | 2.371 - MAN ATIV SEC DE APOIO DISTRITOS E COMUNIDADE | R$ 2.369,79 |
| |
0004612/2015
|
0003454/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.183 - MAN. ATIV. ASFALTOS, PAVIMENTACAO E CALCAMENTOS VIAS PUBLICAS | R$ 1.536,87 |
| |
0004608/2015
|
0003453/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.178 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 1.479,25 |
| |
0004610/2015
|
0003452/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 501 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID | 2.371 - MAN ATIV SEC DE APOIO DISTRITOS E COMUNIDADE | R$ 1.662,17 |
| |
0004611/2015
|
0003451/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 403 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIV SERVICOS DE INFORMATICA | R$ 251,57 |
| |
0004628/2015
|
0003450/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG. | 2.022 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA | R$ 179,43 |
| |
0004614/2015
|
0003449/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.178 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 3.254,63 |
| |
0004615/2015
|
0003448/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS | 1.153 - CONSTR.REFOR DE PONTES BUEIROS E MATA-BURROS | R$ 264,78 |
| |
0004619/2015
|
0003447/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 403 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIV SERVICOS DE INFORMATICA | R$ 119,32 |
| |
0004617/2015
|
0003445/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 403 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIV SERVICOS DE INFORMATICA | R$ 120,66 |