Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 198.236,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 47.930,51 )
   0004574/2024 Anulacao101 - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL2.308 - MANUT DA SECRETARIA DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE-R$ 110,10
   0004586/2024 Anulacao203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO-R$ 550,50
   0004587/2024 Anulacao203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA-R$ 550,50
   0004807/2024 Anulacao901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL4.016 - Manutencao dos Beneficios Eventuais-R$ 36.090,00
   0003901/2024 Anulacao701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.160 - MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL-R$ 550,50
   0003804/2024 Anulacao901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.271 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIA-R$ 966,24
   0003703/2024 Anulacao203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA-R$ 458,75
   0003416/2024 Anulacao901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.271 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIA-R$ 363,12
   0002969/2024 Anulacao901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.271 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIA-R$ 583,80
   0002298/2024 Anulacao404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO2.088 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE RECEPCOES E CANTINA-R$ 2.202,00
   0002265/2024 Anulacao503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.621 - ACOES DESENV.SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICA-R$ 5.505,00
       Total -R$ 47.930,51
Total -R$ 47.930,51
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 36.090,00 )
   0004807/2024 Original901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL4.016 - Manutencao dos Beneficios EventuaisR$ 36.090,00
       Total R$ 36.090,00
Total R$ 36.090,00
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 1.101,00 )
   0004587/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRAR$ 550,50
   0004586/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 550,50
       Total R$ 1.101,00
Total R$ 1.101,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 110,10 )
   0004574/2024 Original101 - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL2.308 - MANUT DA SECRETARIA DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTER$ 110,10
       Total R$ 110,10
Total R$ 110,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 170.544,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 36.090,00 )
   0003956/2024 0009730/2024 Original901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL4.016 - Manutencao dos Beneficios EventuaisR$ 36.090,00
        Total R$ 36.090,00
Total R$ 36.090,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 36.090,00 )
   0002706/2024 0007027/2024 Original901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL4.016 - Manutencao dos Beneficios EventuaisR$ 36.090,00
        Total R$ 36.090,00
Total R$ 36.090,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 7.813,05 )
   0002669/2024 0006916/2024 Original401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZERR$ 110,10
   0002425/2024 0006902/2024 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 6.973,95
   0002467/2024 0006901/2024 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 729,00
        Total R$ 7.813,05
Total R$ 7.813,05
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 694,06 )
   0002450/2024 0006705/2024 Original901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.271 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIAR$ 694,06
        Total R$ 694,06
Total R$ 694,06
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.835,00 )
   0002357/2024 0006168/2024 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.835,00
        Total R$ 1.835,00
Total R$ 1.835,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 367,00 )
   0001824/2024 0005220/2024 Original605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS2.430 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITOR$ 367,00
        Total R$ 367,00
Total R$ 367,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 11.560,17 )
   0002014/2024 0004810/2024 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 1.006,63
   0001858/2024 0004809/2024 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 10.113,14
   0002109/2024 0004527/2024 Original503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.021 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em SaudeR$ 440,40
        Total R$ 11.560,17
Total R$ 11.560,17
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 25.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 126.751,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 110,10 )
   0006916/2024 0009465/2024 OriginalOrcamentario401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZERR$ 110,10
         Total R$ 110,10
Total R$ 110,10
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 694,06 )
   0006705/2024 0009197/2024 OriginalOrcamentario901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.271 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIAR$ 694,06
         Total R$ 694,06
Total R$ 694,06
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 1.835,00 )
   0006168/2024 0008610/2024 OriginalOrcamentario303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.835,00
         Total R$ 1.835,00
Total R$ 1.835,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 36.090,00 )
   0007027/2024 0008353/2024 OriginalOrcamentario901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL4.016 - Manutencao dos Beneficios EventuaisR$ 36.090,00
         Total R$ 36.090,00
Total R$ 36.090,00
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 367,00 )
   0005220/2024 0007342/2024 OriginalOrcamentario605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS2.430 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITOR$ 367,00
         Total R$ 367,00
Total R$ 367,00
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 11.119,77 )
   0004810/2024 0006833/2024 OriginalOrcamentario604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 1.006,63
   0004809/2024 0006832/2024 OriginalOrcamentario604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 10.113,14
         Total R$ 11.119,77
Total R$ 11.119,77
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 25.500,00 )
   0003902/2024 0006385/2024 OriginalOrcamentario901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL4.016 - Manutencao dos Beneficios EventuaisR$ 25.500,00
         Total R$ 25.500,00
Total R$ 25.500,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 12.942,30 )
   0003711/2024 0006130/2024 OriginalOrcamentario604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 2.860,75
   0003686/2024 0006129/2024 OriginalOrcamentario604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDER$ 9.645,43
   0003677/2024 0006123/2024 OriginalOrcamentario901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.271 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIAR$ 436,12
         Total R$ 12.942,30
Total R$ 12.942,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 885.717,67 )
  18/03/2024000025/202408 - Compra de Material/BemFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.VIGENTER$ 681.717,67
  18/03/2024000023/202408 - Compra de Material/BemFORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.VIGENTER$ 204.000,00
        Total R$ 885.717,67
Total R$ 885.717,67
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