Atualizado em: 13/01/2026 16:19:25

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
 
8805/01/202605/06/202615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)0000085/20250003921/20250000076/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE SERA INSTALADO NA SALA QUE ESTA SENDO CONSTRUINDA PARA OS MOTORISTAS QUE FICA LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.INVERTER CLIMATIZACAO LTDA58.241.343/0001-28 R$ 2.900,00
8712/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000066/20260000093/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE QUALIFICACAO LEITOS UTI. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 79.155,36
8612/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000065/20260000091/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE UTI ADULTO TIPO II. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 148.024,50
8512/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000064/20260000090/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE CONTRATUALIZACAO (MEDIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 02/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 60.531,91
8412/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000063/20260000089/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INCORPORACAO TETO MAC. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 725.796,45
8312/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000060/20260000088/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 5.897 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACOES Nº 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 89.196,29
8212/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000062/20260000087/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE INCORPORACAO TETO MAC. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 98.031,90
8112/01/202612/02/202616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub 0000061/20260000086/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE CONTRATUALIZACAO (MEDIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20 R$ 255.493,02
8012/01/202612/01/202617510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP 0000101/20250000052/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO EM LOUGADOUROS PUBLICOS, DEZEMBRO 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16 R$ 14.376,90
7912/01/202612/01/202617510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP 0000101/20250000050/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO EM LOUGADOUROS PUBLICOS, MES DE SETEMBRO 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16 R$ 2.521,08
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