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| 88 | 05/01/2026 | 05/06/2026 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 0000085/2025 | 0003921/2025 | 0000076/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE SERA INSTALADO NA SALA QUE ESTA SENDO CONSTRUINDA PARA OS MOTORISTAS QUE FICA LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. | INVERTER CLIMATIZACAO LTDA | 58.241.343/0001-28 | | R$ 2.900,00 |
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| 87 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000066/2026 | 0000093/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE QUALIFICACAO LEITOS UTI. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 79.155,36 |
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| 86 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000065/2026 | 0000091/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE UTI ADULTO TIPO II. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 148.024,50 |
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| 85 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000064/2026 | 0000090/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE CONTRATUALIZACAO (MEDIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 02/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 60.531,91 |
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| 84 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000063/2026 | 0000089/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INCORPORACAO TETO MAC. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 725.796,45 |
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| 83 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000060/2026 | 0000088/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 5.897 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACOES Nº 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 89.196,29 |
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| 82 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000062/2026 | 0000087/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE INCORPORACAO TETO MAC. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 98.031,90 |
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| 81 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | | 0000061/2026 | 0000086/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE CONTRATUALIZACAO (MEDIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025. | ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20.724.357/0001-20 | | R$ 255.493,02 |
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| 80 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | | 0000101/2025 | 0000052/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO EM LOUGADOUROS PUBLICOS, DEZEMBRO 2025. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | | R$ 14.376,90 |
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| 79 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | | 0000101/2025 | 0000050/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO EM LOUGADOUROS PUBLICOS, MES DE SETEMBRO 2025. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | | R$ 2.521,08 |