Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLETRAS EM AUTO RELEVO EM ACO GALVANIZADO NA CHAPA 1801 DEMAO COM WASH PREMIER E 02 DEMAOS DE TINTA AUTOMOTIVA BRANCA. ALTURA DAS LETRAS 50 CM.109,0000R$ 265,43R$ 28.931,87
ServicoPINTURA DE RODAPE EM PEDRA DECORATIVACOM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS. AF_05/2021131,1700R$ 5,66R$ 742,42
ServicoPINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 98,4727R$ 24,01R$ 2.364,33
ServicoREVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO 75,2170R$ 150,29R$ 11.304,36
ServicoBRASAO DO MUNICIPIO EM AURO RELEVO EM ACO GALVANIZADO NA CHAPA 18UM DEMAO DE WASH PREMIER, 02 DEMAOS EM DETALHAMENTO COLORIDO , CONFORME CORES DO BRASAO O MUNICIPIO4,0000R$ 910,98R$ 3.643,92
ServicoJANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAODE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/20198,8000R$ 1.271,37R$ 11.188,05
ServicoSUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 8,0000R$ 27,16R$ 217,28
ServicoPEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMAMADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM131,5900R$ 103,10R$ 13.566,93
ServicoLIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019. 138,4400R$ 2,06R$ 285,19
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/03/2025 0003166/2025 Original703 - DEPARTAMENTO DE TURISMOR$ 72.244,35
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/04/2025 0003166/2025 0004376/2025 OriginalOrcamentario703 - DEPARTAMENTO DE TURISMOR$ 53.831,34
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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